Перейти к содержимому


Услуги программиста 1С
Профессиональные программисты 1С.
Весь комплекс услуг сопровождения 1С.

Курсы 1С
Бухгалтерам, менеджерам
и программистам.
Бесплатно!
Живое индивидуальное обучение по 1С.

ОСВ по сч.631: разные итоги


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 22

#1   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 16 February 2011 - 12:38

В описании темы проблема описана. Почему? Это ошибка, или нет?
  • 0

#2   5_kopeek

5_kopeek

      Генерал-лейтенант

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 608
    • Регистрация: 31-January 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 16 February 2011 - 12:46

vadim007, какие именно итоги отличаются? Если есть сальдо/ нет сальдо, то проблема в неправильно закрытых заказах. Если другое -- давайте больше информации.
  • 0

Услуги программиста 1С


#3   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 16 February 2011 - 13:27

Начальные и конечные сальдо развернутые.
  • 0

#4   5_kopeek

5_kopeek

      Генерал-лейтенант

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 608
    • Регистрация: 31-January 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 16 February 2011 - 13:35

Тогда я Вам уже ответила -- неправильно указывались заказы в документах приходная накладная и банковская выписка (или другие, делающие проводки по 631 счету). Например, приходовали на один заказ, а оплату проводили на другой.
P.S. Этот вопрос следовало задавать в ветке для пользователей. Отвечаю только потому, что Вы хоть отдельную тему создали.
  • 0

Услуги программиста 1С


#5   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 16 February 2011 - 13:40

А как найти, где ошибка?
  • 0

#6   5_kopeek

5_kopeek

      Генерал-лейтенант

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 608
    • Регистрация: 31-January 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 16 February 2011 - 13:50

Разворачивайте ОСВ по каждому "висящему" заказу до самого документа и определяйтесь, где ошибка.
  • 0

Услуги программиста 1С


#7   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 16 February 2011 - 14:02

Вот примеры по одному предприятию:
1. Заказы не учитывать
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого развернутое 23,024.56 25,881.89
Количество
Итого 23,024.56 67,813.43 64,956.10 25,881.89
Количество

2. Заказы развернуты
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Услуги стор. орг. УСО-001124 (31.12.10) 23,024.56 36,134.04 64,956.10 5,797.50
Услуги стор. орг. УСО-000076 (31.01.11) 31,679.39 31,679.39
Итого развернутое 23,024.56 31,679.39 5,797.50
Количество
Итого 23,024.56 67,813.43 64,956.10 25,881.89
Количество

Как будто ошибок нет.

  • 0

#8   5_kopeek

5_kopeek

      Генерал-лейтенант

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 608
    • Регистрация: 31-January 11
    • Откуда:Украина

Отправлено 16 February 2011 - 14:42

Так и цифры у Вас одинаковые: 31,679.39-5,797.50=25,881.89, что у Вас и выводится. Не могу понять, в чем Вы видите проблему.
И ОСВ разбирать в таком виде, как Вы подаете, очень сложно, практически не реально. Вы бухгалтер или программист?
  • 0

Услуги программиста 1С


#9   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 16 February 2011 - 14:52

Проблема в том, что бухгалтера хотят видеть развернутые начальные и конечные сальдо всегда, даже в том случае, когда Заказы = "не учитывать".
  • 0

#10   ivisor

ivisor

      Генералиссимус

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 1438
    • Регистрация: 06-March 08
    • Откуда:Планета Земля

Отправлено 17 February 2011 - 00:43

vadim007, Не путайте себя.
Есть развернутое сальдо по контрагентам (это когда сальдо самого счета развернуто по каждому контрагенту)
А есть развернутое сальдо по контрагентам и по заказам (это когда каждая сумма по контрагенту "внутри" развернута еще и по заказам контрагента)

Так, например, контрагент внес предоплату за ТМЦ которые мы еще не поставили и МЫ ему должны 100 грн по Счет-фактуре№1
Но в то же время мы оказали ему услуг на 100 грн. которые он еще не оплатил - т.е. ОН нам должен 100 грн. по Оказание-услуг№7
В итоге развернутое сальдо только по контрагенту =0 а развернутое сальдо по контрагентам и по заказам равно 100 по дебету и 100 по кредиту.
НАС это интересует а баланс НЕТ - я недавно втолковывал это новому заму главбуха biggrin видимо главный поставил на ней крест или решил что объяснять себе дороже cool

  • 0

#11   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 17 February 2011 - 11:34

В нашем случае речь не о балансе, а о отчетах ОСВ, ЖО по субконто. Сейчас пытаюсь переделать их, чтобы сальдо не сворачивались.

Добавлено (17.02.2011, 11:34)
---------------------------------------------
Пытаюсь "в лоб" получить развернутые начальные сальдо в отчете "ЖО по субконто": вместо Ит.СНД()#Ч015.2., Ит.СНК()#Ч015.2., ввел Ит.СНДРС()#Ч015.2., и Ит.СНКРС()#Ч015.2.,
В итоге начальные сальдо вообще пропали. Что делаю не так?

  • 0

#12   ivisor

ivisor

      Генералиссимус

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
    • Сообщений: 1438
    • Регистрация: 06-March 08
    • Откуда:Планета Земля

Отправлено 17 February 2011 - 19:58

vadim007, Мудрость не в том чтобы делать то что просит заказчик, а в том чтобы не делать то что ему окажется не нужно cool
НЕ ПЕРЕПИСЫВАЙТЕ стандартные отчеты. Достаточно в форме отчета у нужного субконто проставить режим "Не учитывать" и вы получите искомое безо всякого переписывания а бухгалтеров - научить.
  • 0

#13   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 18 February 2011 - 07:40

ivisor, Заказчик всегда прав. А если заказчик - своя главбухша - то и подавно. Иначе можно пойти с такой философией на вокзале тряпками торговать.

Вот фрагмент из ЖО по субконто по счету 631, когда субконто Заказ развернуто:

Субконто/.............................................Нач.ост.Деб......Нач.ост.Кред.
Предприятие1.........................................49,372.70
<...>
....Услуги стор. орг. УСО-001147 (31.12.10)....................1,200.58
....Сч. вход. СВ-0000001 (01.01.11).....50,573.28
Итого развернутое................................50,573.28............1,200.58
Итого.....................................................49,372.7 0

А вот когда субконто Заказ - Не учитывать:
Субконто/.............................................Нач.ост.Деб......Нач.ост.Кред.
Предприятие1........................................49,372.70
И того развернутое................................49,372.70
Итого.....................................................49,372.70

Вполне законное желание бухгалтерии видеть в обоих случаях и по предприятию, и в конечных итогах, развернутое сальдо. Т.е. в таком виде:

При развернутом заказе:
Субконто/.............................................Нач.ост.Деб......Нач.ост.Кред.
Предприятие1.........................................50,573.28. .........1,200.58
<...>
....Услуги стор. орг. УСО-001147 (31.12.10)....................1,200.58
....Сч. вход. СВ-0000001 (01.01.11).....50,573.28
Итого развернутое.................................50,573.28...........1,200.58
Итого......................................................49,372. 70

При Заказ = Не учитывать:
Субконто/.............................................Нач.ост.Деб......Нач.ост.Кред.
Предприятие1.........................................50,573.28. .........1,200.58
Итого развернутое.................................50,573.28...........1,200.58
Итого......................................................49,372. 70

Вот если ты подскажешь, не философствуя, как это сделать, то я обещаю сразу три +.

  • 0

#14   tttbuh

tttbuh

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 107
    • Регистрация: 04-June 09
    • Откуда: , ,

Отправлено 18 February 2011 - 08:04

А может не уродовать стандартный ЖО, а создать ей новый отчет?
  • 0

#15   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 18 February 2011 - 08:10

tttbuh Конечно можно и новый. Но по форме как ЖО.
  • 0

#16   tttbuh

tttbuh

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 107
    • Регистрация: 04-June 09
    • Откуда: , ,

Отправлено 18 February 2011 - 08:23

А у нее есть отчет ОSV2, с инфостарта?Там можно много чего настроить, в т.ч. и разв. сальдо.
  • 0

#17   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 18 February 2011 - 08:40

Откуда? Если у тебя есть, скинь мне. Адрес напишу в личку.
  • 0

#18   tttbuh

tttbuh

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 107
    • Регистрация: 04-June 09
    • Откуда: , ,

Отправлено 18 February 2011 - 09:05

vadim007, отправила.
  • 0

#19   vadim007

vadim007

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 146
    • Регистрация: 14-October 09
    • Откуда:Донецк, Украина

Отправлено 18 February 2011 - 09:47

tttbuh, Круто! Добился, чтобы и по предприятию выводилось развернутое сальдо. Правда, для этого пришлось делать нелогические настройки: поставил птичку "Разв.сальдо" на главной панели, а также в диалоге "Настройка оборотно-сальдовой ведомости", закладка "Развернутое сальдо", птички на "по субконто Контрагенты" и "по субконто Заказы". Из неудобств - нет окна предварительного просмотра. Но как рабочий отчет для бухгалтеров он не годится - слишком крутой.
  • 0

#20   tttbuh

tttbuh

      Подполковник

    • Пользователи
    • PipPipPipPipPip
    • Сообщений: 107
    • Регистрация: 04-June 09
    • Откуда: , ,

Отправлено 18 February 2011 - 10:09

Мне кажется надо сначала просто отобрать по сч.631, (а не всю оборотку), контрагенты "да", а договора "нет", а уже потом настраивать на разв. сальдо, .И сохранить эту настройку.И просмотр как обычно, все есть.А прелесть этого отчета в том, что в нем можно черта лысого выкрутить.Мне, как бухгалтеру, это иногда надо.
  • 0



Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных