Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 145 результатов с тегом Налоговый учет

Сортировать                 Порядок  
  1. Отчет "Сводные проводки". Подробности работы


    Отчеты ® Сводные проводки

    Отчет используется для представления перечня сводных корреспонденций счетов за заданный промежуток.

    В отчете допустимо выставить такие настройки:

    Параметры
    Отбор
    Сортировка
    Регистрирование

    • Jul 14 2013 18:49
    • от UACLUB
  2. Методика применения отчета "Методика применения...


    Отчет используется для представления перечня корреспонденций счетов, отобранных по указанным критериям.

    Каждая строка отчета соотносится одной корреспонденции счетов.

    • Jul 14 2013 18:49
    • от UACLUB
  3. Какие функции выполняет отчет "Обороты счета"


    Отчеты ® Обороты счета

    Отчет используется для представления данных по оборотам промеж отобранным счетом и всеми остальными счетами за заданный промежуток.

    Отчет отображает в каком объеме и в корреспонденции с какими счетами поступали и списывались средства на заданном счете во время указанного промежутка времени. Этот отчет допустимо применять как компактную выборку информации, относящейся к указанному счету, из объемных отчетов Оборотно-сальдовая ведомость и
    Шахматная ведомость.

    Отчет допустимо создать с детализацией по субсчетам либо по объектам аналитического учета (субконто).

    Данные допустимо отобразить с добавочной разбивкой по интервалам времени: месяц, год и т.д.

    В отчете допустимо выключить вывод части информации, к примеру, отображать лишь обороты по дебету. Обороты по дебету и кредиту допустимо уточнить до субсчетов корреспондирующих счетов.

    В отчете допустимо отобразить развернутое сальдо. В то же время развернутое сальдо вычисляется для каждого уровня группировки и по счету полностью.

    В отчете допустимо выставить такие настройки:

    Параметры
    Группировка
    Отбор
    Сортировка
    Регистрирование
    Добавочные данные
    Диаграмма

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  4. Как используется отчет "Обороты промеж субконто"


    Отчеты ® Обороты промеж субконто

    Отчет используется для представления данных по оборотам промеж перечнем отобранных субконто и перечнем корреспондирующих субконто.

    В отчете допустимо выставить такие настройки:

    Параметры
    Группировка
    Отбор
    Сортировка
    Регистрирование
    Добавочные данные

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  5. Для чего предназначен отчет "Оборотно-сальдовая...


    Отчет используется для создания оборотно-сальдовой ведомости по указанному счету за заданный промежуток времени.

    По составу выводимой информации отчет напоминает фрагмент отчета Оборотно-сальдовая ведомость.

    Отчет допустимо создать с детализацией по субсчетам либо по объектам аналитического учета (субконто).

    Данные допустимо отобразить с добавочной разбивкой по интервалам времени: месяц, год и т.д.

    В отчете допустимо отобразить развернутое сальдо. В то же время развернутое сальдо вычисляется для каждого уровня группировки и по счету полностью.

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  6. Методика применения отчета "Оборотно-сальдовая...


    Отчет используется для создания оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам (субсчетам) за заданный промежуток времени.

    Каждая строка отчета соотносится определенному счету либо субсчету. Счета упорядочены в последовательности возрастания.

    Для каждого счета отображены суммы остатков на начало и на окончание периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за промежуток.

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  7. Как правильно использовать отчет "Карточка счета"


    Отчет используется для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые принадлежат к указанному периоду времени и в которых был применен указанный счет.

    По структуре отчет аналогичен отчету Карточка субконто.

    Каждая строка отчета соотносится одной корреспонденции счетов. В отчете отображается итоговая информация: начальный остаток по указанному счету, и конечный остаток и итоговые обороты.

    Данные допустимо отобразить с добавочной разбивкой по интервалам времени: месяц, год и т.д.

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  8. Как применять отчет "Карточка субконто"


    Отчеты ® Карточка субконто

    Отчет используется для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые принадлежат к указанному периоду времени и в которых был применен указанный вид субконто.

    По структуре отчет аналогичен отчету Карточка счета.

    Каждая строка отчета соотносится одной корреспонденции счетов. В отчете отображается итоговая информация: начальный остаток по указанному счету, и конечный остаток и итоговые обороты.

    Данные допустимо отобразить с добавочной разбивкой по интервалам времени: месяц, год и т.д.

    В отчете допустимо выставить такие настройки:

    Параметры
    Отбор
    Регистрирование

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  9. Отчет "Главная книга". Описание работы


    Отчеты ® Главная книга

    Отчет разрешает по каждому счету (субсчету) отобразить информацию о сальдо начало и окончание периода, оборотах счета с иными счетами (субсчетами) за указанный промежуток времени. Отчет создается по данным бухучета.

    Формирование отчета производится при нажатии кнопки Создать.

    Создание более компактного вида отчета со скрытым заголовком производится при нажатии кнопки Заголовок.

    Реквизиты создания отчета допустимо определить при нажатии кнопки Настройка:

    * В поле Промежуток допустимо определить промежуток создания отчета: месяц, год и т.д. Если в отчет требуется отображать данные по интервалам, в которых не было движений по счетам бухучета, то требуется выставить флаг Все периоды.

    * Для детализации данных по субсчетам либо по субсчетам корр.счетов требуется выставить флаг По субсчетам либо По субсчетам корр.счетов.

    * Для отображения развернутого сальдо требуется выставить флаг Развернутое сальдо. Добавочные реквизиты допустимо определить на панели Развернутое сальдо, к примеру, определить по субсчетам либо по аналитике счетов обязано отображается в отчет развернутое сальдо. При нажатии кнопки По умолчанию допустимо заполнить настройки, которые выставлены в отчете по умолчанию, и если нужно их изменить.

    * Во время печати допустимо отобразить данные каждого счета (субсчета) на отдельный лист. Для этого требуется выставить флаг Разбивать по листам.

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  10. Описание работы с отчетом "Анализ счета"


    Отчет используется для представления данных по оборотам промеж отобранным счетом и всеми остальными счетами за заданный промежуток.

    По содержанию выводимой информации отчет похож на отчет Обороты счета. Отличие заключено в форме представления информации.

    Отчет допустимо создать с детализацией по субсчетам либо по объектам аналитического учета (субконто).

    Данные допустимо отобразить с добавочной разбивкой по интервалам времени: месяц, год и т.д.

    В отчете допустимо отобразить развернутое сальдо. В то же время развернутое сальдо вычисляется для каждого уровня группировки и по счету полностью.

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  11. Отчет "Анализ субконто". Подробности работы


    Отчеты ® Анализ субконто

    Отчет используется для представления данных по указанному виду субконто: начальное и конечное сальдо, обороты за промежуток по счетам. Отчет допустимо создать не лишь по указанному субконто либо нескольким субконто, однако и по значению субконто либо реквизиту значения субконто.

    Отчет создается с детализацией по счетам. Настройки отчета разрешают определить добавочную детализацию по субсчетам.

    Данные допустимо отобразить с разбивкой по интервалам времени: месяц, год и т.д.

    В отчете допустимо отобразить развернутое сальдо. В то же время развернутое сальдо вычисляется для каждого уровня группировки.

    В отчете допустимо выставить такие настройки:

    Параметры
    Группировка
    Отбор
    Сортировка
    Регистрирование
    Добавочные данные
    Диаграмма

    • Jul 14 2013 18:48
    • от UACLUB
  12. Подробности работы со справочником "Расходы буд...


    Предприятие ® Доходы и расходы ® Расходы будущих периодов

    Справочник используется для хранения информации о расходах, которые реализованы в данный момент, однако соединены с получением дохода в будущем (РБП).

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах:

    * 97 "Расходы будущих периодов".

    * 76.01.2 "Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью".

    * 76.01.9 "Платежи (взносы) по прочим видам страхования".

    При заполнении РБП требуется заполнить параметры:

    * Вид РБП - выбирается для задач нал. учета по налогу на прибыль (расходы на добровольное страхование на случай смерти работника либо утраты трудоспособности, отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества, убытки прошлых лет и т.д.).

    * Метод признания расходов: по месяцам, по календарным дням, в особом порядке.

    * Сумма - дополнительная величина расхода будущих периодов.

    * Начало списания, Окончание списания - временной промежуток списания расхода.

    * Счет, Субконто 1 ... Субконто 3 - счет и аналитические данные, на которые нужно списывать расходы будущих периодов в бух. и нал. учете

    * Вид актива - выбирается для задач ввода бух. баланса. Зависимо от вида актива остаток, числящийся на статье РБП, формируется в соотносящейся статье баланса.

    Данные справочника применяются во время выполнения регламентной операции списания расходов будущих периодов.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Jul 14 2013 18:29
    • от UACLUB
  13. Регистр сведений "Изначальные сведения ОС (нало...


    Хранит информацию о первоначальных сведениях об основных средствах предприятий для нал. учета:

    * Способ начисления амортизации;

    * Начальная стоимость;
    * Начальная (восстановительная) стоимость до 01.01.2002;
    * Сумма амортизационных начислений до 01.01.2002.

    Данные из регистра применяются для расчета амортизации основных денежных средств.

    По данным регистра задается организация, в которой учитывается основное средство, в заданный миг.

    Регистр периодический, меняется документами:

    * "Ввод первоначальных остатков";

    * "Принятие к учету ОС".

    • Jul 14 2013 18:27
    • от UACLUB
  14. Регистр сведений "Особый коэффициент для аморти...


    В данном регистре хранятся значения специального коэффициента для начисления амортизации по налоговому учету соответственно пп. 7, 8 и 9 статьи 259 НК РФ. Регистр периодический.

    Оказывает влияние на начисление амортизации по объектам ОС в налоговом учете - содержимое специального коэффициента задается на начало месяца начисления амортизации.

    • Jul 14 2013 18:27
    • от UACLUB
  15. Регистр сведений "Способы определения прямых и...


    Предприятие ® Учетная политика ® Учетная политика предприятий

    Регистр используется для хранения перечня прямых расходов, соединенных с производством товаров (исполнением работ, оказанием услуг). Такой перечень утверждается учетной политикой организации соответственно п.1 ст.318 НК РФ и указывается на панели Налог на прибыль при нажатии кнопки Определить список прямых расходов.

    В регистр вводится информация о правилах определения прямых расходов производства в налоговом учете раздельно для каждого нал. промежутка. Непременно отражаются такие реквизиты:

    * Организация.
    * Дата - дата начала года (нал. промежутка), она будет учтена для всех месяцев заданного года. В следующем году нужно определить новые правила либо задублировать правила предыдущего года.
    * Вид расходов НУ - вид расходов соответственно классификации расходов гл. 25 НК РФ: материальные, оплата труда, амортизация, иные и т.д.

    Для контроля учета прямых расходов производства, основанном на данных о правилах определения прямых расходов и первичных документах о затратах используется отчет Регистр учета расходов на производство.

    • Jul 14 2013 18:27
    • от UACLUB
  16. Документ "Списание товаров". Методика использов...


    Документ "Списание товаров" используется для регистрирования списания товаров (советуется применять для списания на нехозяйственную деятельность).

    Документ имеет возможность быть зарегистрирован на основе проведенной инвентаризации либо как свободный документ в ситуации произвольного списания товаров.

    Нижняя таблица документа заносится типовым образом – построчным заполнением либо подбором из справочника "Номенклатура" (кнопка "Подбор").

    Во время подбора из справочника допустимо выставить случай подбора, при котором будут отображаться лишь те товары, которые присутствуют на складе ("По остаткам номенклатуры").

    Когда документ создается на основе документа "Инвентаризация товаров на складе", его нижняя таблица автоматом заносится согласно с данными, заданными в инвентаризации.

    Списание товаров имеет возможность выполняться с оптового, розничного склада, и в неавтоматизированной торговой точке. Списание с оптового и розничного склада выполняется по себестоимости товаров, рассчитанной на миг регистрирования документа списания.

    Во время списания товаров в нтт в графе "Розн.Цена" вспомогательно выбирается та цена розничная, по которой товары будут списываться в нтт. Розничная цена всегда выбирается в валюте бухучета. Во время печати подобного списания цена розничная будет показана в колонке "Цена", если же списание проводится не с неавтоматизированной торговой точки то в такой колонке будет показана себестоимость единицы списываемого товара!

    Когда требуется списать со склада возвратную тару, то информация о ней заполняется  в документе «Списание товаров» на панели «Тара». В то же время списываются лишь количественные остатки возвратной тары.

    Долг по возвратной таре спишется документом «Корректировка долга по возвратной таре».

    Флажок "Показывать по затратам" управляет формированием движений по регистру "Затраты"в управленческом, бух. и нал. учетах. При заполнении нового документа флажок выставлен, доступность задается автоматом зависимо от счета и характера затрат. По регистрам "Затраты" формируется списание товаров на общепроизводственные, административные затраты, затраты на сбыт, иные операционные затраты, ТЗР (во всех видах учета), иные затраты (только в управленческом учете). При перепроведении раньше заполненных документов содержимое флажка задается руками. Не советуется показывать по затратам документы, которые заполнены в закрытом периоде и при предыдущем проведении не были отображены по затратам.  

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  17. Особенности применения документа "Поступление т...


    Документ «Поступление товаров и услуг» предназначен для формирования разных операций по поступлению товаров. С помощью этого документа допустимо формировать подобные операции как покупка товаров, принятие товаров на комиссию, поступление товаров и материалов в переработку, и покупку оборудования. 

    Вид операции, которая будет выполнена в следствии проведения документа, задается прямо в самой форме документа при помощи кнопки "Операция". Во время выбора вида операции автоматом создается и нужное название документа и если нужно меняется перечень граф нижней таблице документа.
    В произвольный миг допустимо отредактировать вид операции (даже для документа который проведен) и конфигурация верно пересчитает все данные в программе.

    Покупка товара и поступление товара на комиссию создается документом, в котором выставлен вид операции
    "Покупка, комиссия". Приходит товар от поставщика (купленный товар) либо от комитента (товар на комиссии) задается видом договора, отобранным в документе: "С поставщиком" либо "С комитентом".  Возможно также регистрирование бартерного поступления - задается видом договора "Бартерный".

    Предусматривается два вида поступления товаров.

    1 случай. Товар приходит прямо на место хранения («На место хранения»). Поступление имеет возможность быть зарегистрировано как на место хранения опта, так на место хранения розницы. Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку создается лишь методом перемещения с иного склада.

    2 случай. Поступление товара было уже зарегистрировано раньше при помощи документа «Приходный ордер на товары». При получении сопровождающих документов создается документ «Поступление товаров и услуг», в котором задается случай поступления «По ордеру» и заносится информация о приходном ордере, в котором уже было зарегистрировано поступление товаров на место хранения.

    В системе релизована возможность автоматической фиксации цен поставщика при поступлении товаров. Для этого в документе поступления допустимо определить потребность заменить имеющиеся в системе на данный миг цены данными цен поступающих товаров (установка флажка «Фиксировать цены поставщика» в открывающемся окне «Цены и валюта»). По умолчанию содержимое этого флажка в документе определяется в соответствии с заданными настройками пользователя.

    В конфигурации релизована возможность вести количественный учет товаров в разрезе разных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т.д.).

    Характеристики товаров указываются в одноименном справочнике, подчиняющемся справочнику "Номенклатура".

    Информация о товарах, имеющих разные характеристики, заносится в документах поступления обособленными строчками. Характеристики указываются в графе "Характеристика номенклатуры" в нижней таблице документа.

    Если товара с такими характеристиками еще нет в справочнике, то допустимо сделать внесение характеристик в миг регистрирования документа поступления.

    В документе поступления по каждой записи номенклатуры допустимо определить информацию о серийном номере, сроке хранения, и, если для номенклатуры выставлен признак "Нужно внешняя сертификация", определить номер и дату сертификата.

    Данная информация заполняется в графу "Серия номенклатуры" с помощью выбора из соотносящегося справочника "Серии номенклатуры". Если нужно данную информацию допустимо внести в миг регистрирования документа поступления.

    В одно и то же время с поступлением номенклатурных записей в документе допустимо зарегистрировать поступление возвратной тары (панель "Тара") и поступление добавочных услуг, не производящих воздействие на себестоимость записей номенклатуры (панель "Услуги").

    Информация об услугах, производящих воздействие на себестоимость, создается обособленным документом
    "Поступление (доп.расходы").

    Документ поступления товаров и услуг имеет возможность быть проведен по бух. и нал. учету. В том случае, если в документе выставлены нужные флажки учета в бух. и нал. учете
    («бух.учет»и «налог.учет»), то в нижней таблице документа по каждой товарной записи автоматом вводятся параметры бух. и нал. учета.

    Данные параметры вводятся согласно с указанными в регистре сведений "Номенклатура предприятий" данными по умолчанию для каждой записи номенклатуры. Если нужно пользователь имеет возможность отредактировать корреспонденцию счетов.

    На панели «Параметры взаимных расчетов» в документе автоматом вводятся «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчетов по авансам». Данные счета вводятся согласно с указанными в регистре сведений "Контрагенты предприятий" данными по умолчанию для каждого контрагента. При потребности пользователь имеет возможность отредактировать корреспонденцию счетов.

    Документ "Поступление товаров" может быть создан на основе документа "Заказ поставщику".

    В табличной части документа "Поступление товаров" для каждой записи номенклатуры допустимо определить "Заказ покупателя", для которого требуется зарезервировать товары во время поступления.

    Когда документ "Поступление товаров" создается на основе документа "Заказ поставщику", то данная информация заносится автоматом соответственно занесенным в заказ поставщику данным.

    Если требуется зарезервировать товары для иного контрагента, то информацию о заказе покупателя допустимо отредактировать при реальном поступлении товаров (регистрации документа поступления).

    Формирование операций в регламентированном учете

    Оприходование товаров, тары, услуг и оборудования для задач бух. и нал. учета выполняется согласно с реквизитами учета, указанными в документе.

    При заполнении сведений о поступающих товарах (панель «Товары») параметры нал. и бухучета отражаются прямо в документе. По умолчанию значения данных параметров устанавливаются из регистра сведений «Номенклатура предприятий». Для операции «покупка, комиссия» по договору с поставщиком счета бухгалтерского учета устанавливаются из ресурса регистра «Счет учета (БУ)». Когда поступление происходит на место хранения розницы (задается типом указанного склада в верхней части документа), то счета бухучета устанавливаются из ресурса регистра «Счет учета в розн. (БУ)».

    Оприходование товаров, тары, услуг и оборудования формируется по дебету счета учета в корреспонденции со счетом учета расчетов с контрагентом, указанным на панели «Параметры взаимных расчетов». По умолчанию значения данных счетов устанавливаются из ресурсов «Счет учета расчетов с поставщиком» и «Счет учета авансов выданных» регистра сведений «Контрагенты предприятий». Если определен счет учета авансов выданных, то при описании операции в бухгалтерии будет зачтен аванс, если он раньше на самом деле был выдан. Для договора с видом "Бартерный" счета «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчета по авансам» устанавливаются соответственно из ресурсов «Счет учета расчетов с поставщиком при бартере» и «Счет учета расчетов с потребителем при бартере» регистра сведений «Контрагенты предприятий».

    Во время поступления ценностей сумма НДС в бухгалтерии относится в дебет счета учета НДС (счет 6442). Счет указывается в документе и подставляется при заполнении номенклатурной записи из ресурса «Счет учета НДС приобретений» регистра сведений «Номенклатура предприятий». Исключением является ситуация, когда НДС входит в стоимость. В таком случае определяется флажок «НДС задействовать в стоимость» и оприходование ценностей формируется на сумму с НДС (и в бухгалтерском, и в налоговом учете).

    При описании операций «покупка, комиссия» по договору с комитентом и «в переработку» счета учета товаров устанавливаются из ресурса «Счет учета (забалансовый) (БУ)» регистра сведений «Номенклатура предприятий». Как правило, это забалансовые счета 024 «Товары, взятые на комиссию» и 022 «Материалы, взятые для переработки» либо их допустимые субсчета. Подобные операции не формируются в налоговом учете, и НДС в бухгалтерии по поступившим ценностям не выделяется.

    Так как тара, определенная на панели «Тара» есть многооборотной, имеет залоговые цены и подлежит возврату продавцу, то залоговые цены тары не включаются в налоговую базу по НДС и сам входной НДС в бухучете не формируется.

    Бухгалтерский и налоговый учет оборудования при операции «оборудование» создается подобно товарам.
    Планируется, что счета учета оборудования указываются в документе согласно с правилами бухучета.

    C помощью операции «объекты строительства» допустимо формировать поступление приобретенных объектов незавершенного строительства.

    В одно и то же время с оприходованием материальных ценностей в документе имеют возможность быть заданы услуги, оказанные сторонней организацией. В принципе, панель «Услуги» имеет возможность быть единственной заполненной закладкой в документе.

    При описании затрат счет учета услуги, оказанной сторонней организацией, указывается в документе. Для затрат, соединенных с процессом производства либо продажи, содержимое счета по умолчанию задается по заданной в документе статье затрат и подразделению организации. При описании иных затрат и счет учета расходов, и объекты аналитического учета указываются в документе руками.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  18. Как правильно использовать документ «Перемещени...


    Документ «Перемещение товаров» используется для регистрирования передачи номенклатурных записей промеж разными складами: оптовыми, розничными, неавтоматизированными торговыми точками.

    В поле «Отправитель» выбирается место хранения, с которого выполняется списание товара, а в поле «Получатель» выбирается тот место хранения, на который приходит товар.

    Если товар перемещается в неавтоматизированную торговую точку, в документе требуется определить те розничные цены, по которым товар будет реализовываться в НТТ. Цены, заданные в этом документе, будут быть отпускными ценами, по которым будет выполняться продажа и учет номенклатурных записей в НТТ.

    Редактирование розничных цен в нтт выполняется документом  «Переоценка товаров в рознице».

    Если товар перемещается на место хранения розницы, то во время проведения документа производится контроль назначения розничных цен на товар для этого розничного склада. Если розничные цены не выставлены, отдается нужное сообщение, а документ не проводится. Розничные цены на товары для розничного назначаются документом «Переоценка товаров в рознице», который допустимо внести прямо из документа  «Перемещение товаров», выполнив нажатие на кнопку «Переоценка».

    В документе реализованы такие виды операций:

    * «товары, продукция»;

    * «оборудование»;

    * «товары и продукция с помощью ордеров».

    Товары, продукция

    Вид операции «товары, продукция» применяется, если  нужно формировать перемещение товаров либо продукции.
    В одно и то же время с этим допустимо формировать перемещение возвратной тары.

    Допустимы ситуации, когда создается перемещение товара, который был оприходован с применением ордерной схемы документом «Приходный ордер на товары», а нужный ему документ «Поступление товаров и услуг» еще не заполнен в информационную базу. Если  известно, что перемещается конкретно такой товар, то в документе не нужно задавать флажки формирования операции в бух. и нал. учете, так как товар, поступивший по ордеру, до ввода документа «Поступление товаров и услуг» не учитывается в регламентированном учете. В связи с этим не нужно регистрировать одним документом перемещение товаров, поступающих по ордеру и по обычной схеме, так как перемещение товаров, поступающих по обычной схеме, формируется в регламентированном учете.

    Оборудование

    Вид операции «оборудование» применяется, если  нужно формировать перемещение оборудования.
    В одно и то же время с этим допустимо формировать перемещение возвратной тары.

    Товары и продукция с помощью ордеров

    Вид операции «товары и продукция с помощью ордеров» применяется, если требуется формировать перемещение товаров
    (продукции) с применением ордерной схемы. В таком случае во время проведения документа создаются лишь движения по регистру накопления «Товары к передаче со мест хранения». В последствии списание товаров со склада-отправителя создается документом «Расходный ордер на товары» с видом операции «перемещение», а после принятие товаров на место хранения-получатель документом «Приходный ордер на товары» с видом операции
    «перемещение» либо «Поступление товаров и услуг в НТТ» с видом операции «внутреннее перемещение».

    Несмотря на то, что документ «Перемещение товаров» с этим видом операции не формирует проводок, в нем требуется задавать флажки принадлежности к регламентированному учету. Установка данных флажков будет учитываться во время проведения документа «Приходный ордер на товары» с видом операции «перемещение» и документа «Поступление товаров и услуг в НТТ» с видом операции «внутреннее перемещение».

    Не нужно задавать разные счета учета для двух строчек, содержащих идентичные номенклатурные записи (с точностью до характеристик и серий). В ином случае имеют возможность появиться ошибки в учете себестоимости товаров.

    Учет резервов

    Если в документе задан вид операции «товары, продукция» либо «товары и продукция с помощью ордеров», то в табличных частях «Товары» и «Тара» показывается колонка «Документ-резерва». Этот параметр применяется, если документом формируется перемещение товаров, возвратной тары, которые были зарезервированы на складе-отправителе под заказ либо поступили через приходный ордер без права продажи. Для товаров в параметре
    «Документ-резерва» допустимо указать заказ покупателя, внутренний заказ, заказ на производство либо приходный ордер на товары. Для возвратной тары допустимо указать заказ покупателя, внутренний заказ либо приходный ордер на товары.

    Если параметр «Документ-резерва» занесен, то во время перемещения будет убран резерв на складе-отправителе (под заказ либо приходный ордер без права продажи) и выставлен резерв на складе-получателе (под данный заказ либо приходный ордер). Исключение составляет случай, когда в виде документа резерва определен внутренний заказ на место хранения, который задан в документе перемещения в виде склада получателя. В таком случае при перемещении будет лишь убран резерв на складе-отправителе.

    Выполнение внутреннего заказа

    Если перемещение товаров и возвратной тары производится для исполнения определенного внутреннего заказа, то данный заказ требуется определить в табличной части в колонке «Внутренний заказ». В одном документе перемещения допустимо определить много разных внутренних заказов, которые удовлетворяют заданным условиям - в качестве заказчика в документе обязан быть задан место хранения, заданный в перемещении в виде склада-получателя. Параметр «Внутренний заказ» в верхней части документа делает сервисную функцию - заданный в данном параметре внутренний заказ будет вставляться по умолчанию в колонку «Внутренний заказ» при заполнении новых строчек в табличные части «Товары» и «Тара».

    Если товары и возвратная тара перемещаются для исполнения внутреннего заказа, то их допустимо перемещать из свободного остатка на складе-отправителе либо из резерва на складе-отправителе под данный внутренний заказ.
    Метод списания товара (возвратной тары) под выполнение внутреннего заказа задается заполнением колонки «Документ-резерва». Если документ резерва не определен, то это значит перемещение из свободного остатка. Если указан внутренний заказ, то это значит перемещение из резерва по внутреннему заказу, причем в колонке «Документ-резерва» имеет возможность быть задан лишь внутренний заказ, заданный в колонке
    «Внутренний заказ».  В связи с этим имеется ограничение: для исполнения внутреннего заказа запрещено перемещать неотфактурованные товары либо товары, зарезервированные под прочие заказы.

    Документ «Перемещение товаров» допустимо заполнить на основе документа  «Внутренний заказ». В то же время будет предложено указать место хранения, с которого требуется переместить товары (возвратную тару). Табличные части
    «Товары» и «Тара» будут введены невыполненной частью внутреннего заказа учитывая остатков данных товаров
    (возвратной тары) на заданном складе-отправителе (в свободном остатке и в резерве под указанный внутренний заказ).

    При автоматизированном занесении табличных частей «Товары» и «Тара» в документе «Перемещение товаров» по кнопке «Заполнить по внутреннему заказу» либо «Внести по внутреннему заказу» также учитываются остатки товаров (возвратной тары) на складе-отправителе.

    Перенос остатков регистра «Товары предприятий»

    Документ «Перемещение товаров» допустимо применять для переноса остатков регистра «Товары предприятий» при переходе к ведению учета товаров предприятий в разрезе мест хранения, если раньше такой учет не велся. 

    Для решения такой задачи необходимо на закладке «Дополнительно»  выставить флаг «Распределение товарных остатков предприятий по складам». Флаг доступен , если в настройках учетной политики выставлен флаг «Вести учет по складам в разрезе предприятий» и в документе указана организация, у которой выставлен признак формирования хозяйственных операций в регламентированном учете.

    Во время задания флага «Распределение товарных остатков предприятий по складам» делается недоступным параметр «Склад отправитель». В параметре «Склад получатель» необходимо указать место хранения, в котором будут записаны остатки товаров заданной организации в регистре «Товары предприятий». Для ввода табличной части нужно воспользоваться кнопкой «Заполнить» - «Заполнить по остаткам (при распределении по складам)».
    В то же время занесение будет выполняться по следующим правилам:

    * Если для организации создается учет партий по складам (в настройках учетной политики  выставлен флажок
    «Вести партионный учет по складам»), то нижняя таблица заносится по данным регистра «Партии товаров на складах (бух.)». В то же время в документе необходимо выбрать место хранения-получатель, по которому и будут отбираться остатки партий.

    * Если для организации не создается учет партий по складам, то нижняя таблица заносится по данным  об остатках из регистра  «Товары предприятий». Выбираются лишь остатки с «пустым» складом и комиссионером.

    Во время проведения документ списывает остатки по регистру «Товары предприятий» по «пустому» месту хранения и делает приход в данный регистр по складу, заданному в документе в параметре «Получатель».

    После исполнения переноса остатков с помощью документа «Перемещение товаров» советуется создать отчет «Ведомость по товарам и ГТД предприятий» и убедиться в том, что все записи номенклатуры были верно разделены по складам, т.е. не осталось записей с «пустым» складом.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  19. Какие функции выполняет документ "Оприходование...


    Документ "Оприходование товаров" используется для регистрирования случая оприходования товаров либо оборудования  на место хранения.

    Документ имеет возможность быть зарегистрирован на основе проведенной инвентаризации либо как свободный документ в ситуации регистрирования поступления излишков товаров.

    Нижняя таблица документа заносится типовым образом – построчным заполнением, подбором по каталогу
    (справочнику «Номенклатура») либо по ценам.

    В ситуации регистрирования документа на основе документа «Инвентаризация товаров на складе» нижняя таблица документа "Оприходование товаров" заносится согласно с данными, заданными в документе
    "Инвентаризация товаров на складе".

    Автоматизированное занесение нижней таблице документа "Оприходование товаров" согласно с проведенной инвентаризации допустимо сделать и при помощи кнопки "Заполнить".

    Цены в таком случае вносятся согласно с ценами, заданными в документе "Инвентаризация товаров на складе".

    Оприходование товаров имеет возможность выполняться и по любым ценам. Тип цены указывается в обособленном открывающемся окне «Цены и валюта». Цены в документе имеют возможность быть и исправлены руками.

    В документе «Оприходование товаров» допустимо определить характеристики и серии товаров.

    Документ "Оприходование товаров" имеет возможность регистрироваться для оптового склада, розничного склада, и для нтт (в варианте оборудования требуется применять лишь место хранения опта, в ином случае оборудование обязано приходоваться, как товары).

    Когда документ "Оприходование товаров" создается для нтт, то в нижней таблице документа требуется определить розничные цены, по которым товары будут реализовываться в розницу в торговой точке.

    В то же время розничные цены имеют возможность быть автоматом вычислены, согласно указанных цен оприходования товаров и торг. наценки.

    Процент торг. наценки по товарам заносится согласно с занесенным процентом наценки в документе
    "Установка цен номенклатуры" по указанному в документе оприходования типу цен.

    К примеру. В документе "Установка цен номенклатуры" для типа цены "Розничная" указана наценка 20% для товара
    "Вентилятор" и 25% для товара "Кондиционер". В документе "Оприходование товаров" в открывающемся окне "Цены и валюта" назначен тип цен - "Розничная". Во время подбора товаров в документе в поле "% наценки" будет определена наценка 20% для товара "Вентилятор" и 25% для товара "Кондиционер".   

    Цены в документе регистрируются в валюте управленческого учета. Если документ проводится по бухгалтерскому и налоговому учету , то в документе образуется вспомогательная колонка "Сумма(регл)", в которой регистрируется сумма оприходованных товаров в валюте регл. учета.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  20. Как заполнить документ «Редактирование нал. наз...


    Документ «Редактирование нал. назначения запасов» предназначен для формирования операции редактирования целевого назначения запасов в налоговом учете. Документ требуется заполнять в ситуациях, когда отредактировать налоговое назначение в документе списания невозможно: при реализации, заполнении в эксплуатацию малоценных активов и др.
    Если налоговое назначение меняется во время списания в производство, на затраты либо на иной место хранения, отредактировать налоговое назначение допустимо прямо в документах "Требование-накладная", "Списание товаров" и
    "Перемещение товаров".

    Документ "Редактирование нал. назначения запасов" используется для редактирования нал. назначения как запасов, так и не заполненного в эксплуатацию оборудования. Во время изменения нал. назначения запасов задается вид операции "Товары", во время изменения нал. назначения оборудования - вид операции
    "Оборудование".

    Выбор операции документа задается счетом нал. учета ТМЦ, налоговое назначение которой меняется. Вид операции "Товары" выбирается, если ТМЦ учитывается на счете ЗА. Это:

    * любые запасы, учитываемые в бухгалтерии на счетах 2-го класса, в том числе и имеющие амортизируемое налоговое назначения; поступление данных запасов на предприятие было отображено документами с видом операции "Товары" либо в табличной части "Товары";

    * оборудование стоимостью до 1000 грн., учитываемое в налоговом учете как запас.

    Вид операции "Оборудование" выбирается, если ТМЦ учитывается на счете ОБ. Это оборудование стоимостью более 1000 грн., имеющее амортизируемое налоговое назначение.

    В нижней таблице документа выбирается информация о запасах (оборудовании), налоговое назначение которых меняется: их название (с точностью до характеристики и серии), Счет бухучета, Налоговое назначение до и после редактирования. В случае, если создается партионный учет по складам, выбирается также Место хранения, на котором располагается запас.

    Редактирование нал. назначения формируется как списание запаса "старого" нал. назначения и приходование запаса "нового" нал. назначения. Списание выполняется согласно с общим порядком, т.е. методом ФИФО либо по средней, зависимо от настроек учетной политики. В определенных ситуациях, лишь в традиционном варианте учета и во время списания методом ФИФО, имеет возможность быть задан Документ оприходования, которым оприходован запас (оборудование), налоговое назначение которого меняется.

    В одно и то же время с редактированием нал. назначения имеет возможность измениться статья прироста-убыли. Поэтому в традиционном варианте учета для запаса (оборудования) выбирается таже Статья прироста-убыли до и после редактирования нал. назначения.

    Допустимо автоматизированное занесение нижней таблице документа товарным составом документов "Поступление товаров и услуг", "Оприходование товаров", "Отчет производства за смену". Документ "Редактирование нал. назначения запасов" также может быть создан на основе данных документов.

    Документ регистрирует предварительную правку нал. назначения "Правки партии товаров налоговый учет". После расчета себестоимости обязан быть заполнен документ "Подтверждение корректировок применения (налоговый учет)", который начислит валовые расходы (доход) и налоговые бязательства (кредит) в связи с изменениеим нал. назначения. Потребность подтверждения корректировок объясняется тем, что лишь после закрытия месяца станет досконально известна балансовая стоимость запаса: для продукции будет вычислена себестоимость, для покупных запасов - назначена полная сумма затрат на приобретение с учетом добавочных расходов.

    • Nov 07 2012 13:02
    • от UACLUB
  21. Как правильно использовать отчет "Как правильно...


    Отчет используется для проведения анализа полноты и верности выписки налоговых документов "Налоговая накладная",
    "Приложение 2 к налоговой накладной" как по оптовым продажам контрагентам, так и итоговых документов по розничным продажам.

    Для формирования отчета по операциям продажи в рознице или условной продажи требуется указать нужное содержимое параметра («Вид отчета») на форме отчета.

    Промежуток создания отчета определяется кратным месяцу.

    Для правильного расчета параметров, на миг создания отчета в инфмормационную базу обязаны быть занесены документы «Фиксирование авансов в налоговом учете» за нужные месяцы.

    • Nov 07 2012 12:40
    • от UACLUB
  22. Как использовать отчет "Как использовать отчет...


    Отчет используется для проведения анализа полноты и верности фиксации входящих налоговых документов
    (документы "Запись книги приобретения").

    Промежуток создания отчета определяется кратным месяцу.

    Для правильного расчета параметров, на миг создания отчета в инфмормационную базу обязаны быть занесены документы «Фиксирование авансов в налоговом учете» за нужные месяцы.

    • Nov 07 2012 12:40
    • от UACLUB
  23. Отчет «Обороты счета (налоговый)». Нюансы приме...


    Отчет позволяет отобразить обороты счета в корреспонденции со счетами и сальдо на начало и окончание периода с назначенной периодичностью. Дополнительно допустимо получить детализацию по субсчетам и субконто анализируемого счета.

    Настройка отчета

    Анализ имеет возможность быть построен по указанному счету налогового учета для отобранной организации.

    При нажатии кнопки «Сформировать» производится формирование отчета согласно с текущей настройкой.

    Кнопка «Заголовок» разрешает получить более уменьшеный вид отчета, пряча его заголовок.

    Кнопки сбережения и извлечения значений разрешают сберегать настройки пользователей отчета, для того чтобы применять их в последствии.

    Форма настройки отчета (вызываемая при нажатии кнопки «Настройка») разрешает указывать все допустимые реквизиты отчета, в том числе и те, которые указываются на основной форме.

    Панель «Общие»

    Хранит главные реквизиты :

    * Даты начала и конца промежутка отчета.

    * Счет. Выбирается анализируемый счет.

    * Организация. По данным налогового учета такой организации формируется отчет.

    * Промежуток. Задает периодичность, с которой будут отображаться промежуточные итоги.

    * Все периоды. Если флаг выставлен, будут отображаться и те периоды, за которые не было оборота.

    * Данные по валютам. Если флаг выставлен, для вал. счета будут отображаться валютные суммы.
    * Данные по количеству. Если флаг выставлен, для количественного счета будет отображаться количество.

    * Сальдо на начало. Вывод начального сальдо по дебету и/или кредиту.

    * Сальдо на конец. Вывод конечного сальдо по дебету и/или кредиту.

    * Обороты за промежуток. Вывод дебетовых и/или кредитовых оборотов за промежуток.

    * Обороты со счетами. Вывод оборотов со счетами по дебету и/или кредиту.

    * По субсчетам. Признак детализации оборотов со счетами по субсчетам.

    Панель «Детализация счета»

    Указываются правила детализации анализируемого счета

    * По субконто. В перечне указываются виды субконто, по которым требуется уточнить счет.

    Панель «Отбор»

    Отбор данных отчета. В каждой строчке указывается один элемент фильтрации, хранящий:

    * Флаг применения элемента фильтрации. Разрешает легко выключать и задействовать определенные элементы фильтрации без удаления и добавления элементов.

    * Поле, на значения которого налагаются условия фильтрации.

    * Вид сравнивания – условие фильтрации.

    * Содержимое либо значения для сравнивания.

    Для условий фильтрации на вхождение в промежуток указывается двумя данными – границами промежутка. Если налагается условие на вхождение в перечень, значения сравнивания указываются перечнем значений.

    Расшифровка

    Строчки отчета могут быть расшифрованы отчетом по проводкам.

    • Nov 07 2012 12:40
    • от UACLUB
  24. Как правильно использовать отчет «Оборотно-саль...


    Отчет применяется для принятия остатков и оборотов по указанному счету. Отчет разрешает получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым создается аналитический учет - детализацию по частным объектам аналитического учета (субконто).

    Настройка отчета

    Ведомость имеет возможность быть построена по указанному счету налогового учета для отобранной организации.

    При нажатии кнопки «Сформировать» производится формирование отчета согласно с текущей настройкой.

    Кнопка «Заголовок» разрешает получить более уменьшеный вид отчета, пряча его заголовок.

    Кнопки сбережения и извлечения значений разрешают сберегать настройки пользователей отчета, для того чтобы применять их в последствии.

    Форма настройки отчета (вызываемая при нажатии кнопки «Настройка») разрешает указывать все допустимые реквизиты отчета, в том числе и те, которые указываются на основной форме. Форма хранит такие закладки:

    Панель «Общие»

    Хранит главные реквизиты отчета

    * Даты начала и конца промежутка отчета

    * Счет учета

    * Организация, по данным налогового учета которой формируется ведомость

    * Данные по количеству. Если флаг выставлен, для количественного счета будет отображаться количество
    * Вид учета. Задает вид налоговых данных: проводки нал. учета, временные либо постоянные разницы

    Панель «Детализация»

    На панели настраиваются правила детализации счета:

    * По субсчетам. Признак детализации счета по субсчетам

    * По субконто. В перечне указываются виды субконто, по которым требуется уточнить счет.

    Панель «Отбор»

    Отбор данных отчета. В каждой строчке указывается один элемент фильтрации, хранящий:

    * Флаг применения элемента фильтрации. Разрешает легко выключать и задействовать определенные элементы фильтрации без удаления и добавления элементов.

    * Поле, на значения которого налагаются условия фильтрации.

    * Вид сравнивания – условие фильтрации.

    * Содержимое либо значения для сравнивания.

    Для условий фильтрации на вхождение в промежуток указывается двумя данными – границами промежутка. Если налагается условие на вхождение в перечень, значения сравнивания указываются перечнем значений.

    Расшифровка

    Строчки отчета имеют возможность быть расшифрованы карточкой счета.

    • Nov 07 2012 12:40
    • от UACLUB
  25. Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость (налоговая)...


    Отчет хранит для каждого счета информацию об остатках на начало и на окончание периода и оборотах по дебету и кредиту за промежуток.

    Настройка отчета

    Ведомость имеет возможность быть построена по данным бухучета отобранной организации.

    При нажатии кнопки «Сформировать» производится формирование отчета согласно с текущей настройкой.

    Кнопка «Заголовок» разрешает получить более уменьшеный вид отчета, пряча его заголовок.

    Кнопки сбережения и извлечения значений разрешают сберегать настройки пользователей отчета, для того чтобы применять их в последствии.

    Форма настройки отчета (вызываемая при нажатии кнопки «Настройка») разрешает указывать все допустимые реквизиты отчета, в том числе и те, которые указываются на основной форме. Форма хранит такие закладки:

    Общие

    * Даты начала и конца промежутка отчета

    * Организация, по данным учета которой формируется ведомость

    * «Развернутое сальдо» - если флаг выставлен, начальное и конечное сальдо по заданным счетам будут отображены в развернутом виде. Перечень данных счетов и правила расчета развернутого сальдо по ним указывается на закладке «Развернутое сальдо».

    * «Детализация по субсчетам и субконто» - когда флаг убран, в отчет отображаются лишь сальдо и обороты по счетам верхнего уровня. Если же флаг выставлен, в отчет также будут отображены данные и по субсчетам, а для заданных счетов – данные по субконто. Перечень счетов, детализируемых по субконто и способ субконто указывается на панели

    * «Данные по валютам» - если флаг выставлен, для валютных счетов будут отображаться валютные суммы.

    * «Данные по забалансовым счетам» - если флаг выставлен, в отчет будут отображены не лишь балансовые, однако и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в совместный итог отчета.

     Детализация

    На панели настраиваются правила детализации определенных счетов. В каждой строчке выбирается правило детализации единого счета.

    * Задается счет, для которого указывается правило

    * В колонке «По субсчетам» имеет возможность быть выставлен признак детализации по субсчетам

    * В колонке «По субконто» имеет возможность быть назначен перечень видов субконто, по которым требуется уточнить счет.

    * Развернутое сальдо.

    * На панели настраиваются правила расчета развернутого сальдо для отобранных счетов. В каждой строчке выбирается правило для единого счета.

    * Задается счет, для которого указывается правило
    o В колонке «По субсчетам» имеет возможность быть выставлен признак разворота сальдо по субсчетам
    o В колонке «По субконто» имеет возможность быть назначен перечень видов субконто, по которым требуется разворачивать сальдо по счету.
    Сальдо имеет возможность быть развернуто либо по субсчетам, либо по субконто.

    Расшифровка

    Строчки отчета с остатками и оборотами по счетам имеют возможность быть расшифрованы оборотно-сальдовой ведомостью по счету либо карточкой счета.

    • Nov 07 2012 12:40
    • от UACLUB